Detectan en Cuba pérdidas de más de mil millones de pesos en un control interno

“No hay ni habrá espacio para la impunidad”, afirmó la vicepresidenta del Consejo de Estado en conferencia de prensa.

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Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República de Cuba, se ha mostrado contundente al dar a conocer los resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno, que se llevó a cabo del 1ro. de noviembre al 12 de diciembre de 2017, en un total de 361 actividades.

“No hay ni habrá espacio para la impunidad”, afirmó la también vicepresidenta del Consejo de Estado en conferencia de prensa.


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El ejercicio de control realizado mostró que todavía persisten "dificultades en el control y uso de los Inventarios, la contratación económica, las cuentas por cobrar y pagar, los registros relacionados con el combustible y los pagos a privados", según lo indicado este viernes por Cubadebate.

Bejerano Portela dio a conocer que se calcula en 1057 millones en moneda total los daños económicos derivados de las diversas irregularidades descubiertas. Entre las demandas más urgentes cursadas por la funcionaria, la necesidad de elevar la exigencia en cada centro de trabajo, y destacó:

“Esta cifra no significa que todo ese dinero haya sido 'robado', sino que allí se incluyen las cuentas por cobrar y por pagar, los expedientes de faltantes y otros hechos negativos que son muestra de la ineficiencia y el descontrol”.

El reporte precisó que fueron detectados 47 presuntos hechos delictivos en 33 entidades. Añadió que 35 de ellos clasifican como presuntos hechos de "corrupción", localizados en 22 centros económicos.

Como resultado de la auditoría, se concluyó que "1265 personas tenían algún grado de responsabilidad y se aplicaron 1251 medidas".

Glady Bejerano destacó que uno de los propósitos es aumentar la capacitación para que quienes trabajan en esa área estén “mejor preparados y al tanto de todo lo que se refiere al control interno”.

Las inspecciones arrojaron problemas en los llamados "inventarios de lento movimiento", que afectó al 83 % de los organismos visitados. Entre las causas "la falta de gestión de los directivos, errores en la clasificación, las ineficiencias en los contratos y la falta de ciclos de reaprovisionamiento”.

Otros errores están vinculados a la "contratación económica, las cuentas por pagar y por cobrar y el uso eficiente de los combustibles y los portadores energéticos".

Un tema analizado fue el control de los pagos a privados, que a veces se realizan a personas que no tienen licencias o se les paga por servicios no realizados.

La vicepresidentae del Consejo de Estado concluyó que “el control no puede ser por temor, sino que tiene que ser un ejercicio de conciencia, por responsabilidad”.

La próxima Comprobación Nacional al Control Interno "evaluará también los inventarios y los complementos asociados (contratación, cuentas por cobra y por pagar), así como la implementación de las normas legales para el perfeccionamiento del sistema empresarial".

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